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审计促进国有企业加强财务管理
来源:  日期:2013-05-08 【字号:

  www.sb-788.com在对某国有控股企业审计时发现,该企业存在内控制度薄弱、资金违规外借等问题,及时提出审计建议,近日,该企业高度重视审计建议,积极采取有效措施进行整改:一是建立健全内部控制制度,陆续出台《差旅费开支规定》、《资金审批制度》、《物品采购管理的有关规定》、《工程建设管理办法(试行)》等制度,并要求严格按制度规范财务收支行为。二是根据企业“三重一大”决策要求,规定公司重大事项须经过公司班子会议研究决定,降低廉政风险,推动党风廉政建设。三是加强公司及下属公司财务管理,严格费用报销手续,从严控制费用开支。四是针对下属公司违反决策程序对外投资和出借资金问题,成立了以公司领导为主的清欠小组,提出清欠整改方案,采取各种措施积极催收,减少资金损失。

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